SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A+
A-
Regulamento da Lei de acesso à informação - Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011
A+
A-
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Regulamento da Lei de acesso à informação - Lei nº 1...
Portal da Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Detalhes do Empenho
Voltar
PDF
XLS
Número do Empenho
312001
Data de emissão
12/03/2025
Valor Empenhado
R$ 125,00
Valor Liquidado
R$ 125,00
Valor Pago
R$ 125,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.431.483-**
Nome do Ordenador
BARONE SOARES FREITAS
Histórico
Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 177/2025. Roteiro:ANGICAL/TERESINA/ANGICAL com data de saída prevista para 14/03/2025 e previsão de retorno previsto para 14/03/2025. Justificativa:PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O USO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA SIGFACIL E SUAS FUNCIONALIDADES, QUE SERA REALIZADO NO AUDITÓRIO DA JUCEPI, LOCALIZADO NA RUA GEN. OSÓRIO, 3002 - CABRAL EM TERESINA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor
ADNILSON LIMA SOUSA
CPF/CNPJ
***178383**
Endereço
SANTA ROSA, SN, N S DO ROSARIO, CEP:64410-000
Cidade
Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Secretaria Municipal de Gestão, Administração, Planejamento e Finanças
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Não se aplica
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
Gestão Administrativa
Ação
Manutenção dos Serviços de Administração Geral
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
1
13/03/2025
0001359/2025
1
---
125,00
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
1
13/03/2025
125,00
Detalhes do Processo
×
Retenções
×
Carregando...
×