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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho102028
Data de emissão02/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 5.544,00
Valor LiquidadoR$ 3.696,00
Valor PagoR$ 3.696,00
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitaçãoPregão Eletrônico
CPF do Ordenador***.878.133-**
Nome do OrdenadorJUAN VICTOR DA SILVA
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS NO PROVIMENTO DE INTERNET, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES DA APS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME O CONTRATO Nº 061/2025 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025.
Dados do Credor
Nome do CredorALENCAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ***860890001**
EndereçoDO MERCADO, 180, CENTRO, CEP:64410-000
CidadeAngical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Saúde
Fonte de recursoRecursos Não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSaúde - Despesas com ASPS
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoManutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaServiços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaHOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
4 29/04/2026 0002876/2026 4 1084 924,00 -
3 30/03/2026 0002082/2026 3 913 924,00 -
2 26/02/2026 0001148/2026 2 726 924,00 -
1 26/01/2026 0000188/2026 1 555 924,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 4 30/04/2026 924,00
1 3 31/03/2026 924,00
1 2 27/02/2026 924,00
1 1 26/01/2026 924,00