SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A+
A-
Regulamento da Lei de acesso à informação - Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011
A+
A-
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Regulamento da Lei de acesso à informação - Lei nº 1...
Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
Voltar
PDF
XLS
Número da nota de Empenho
202040
Data de emissão
02/02/2026
Valor Empenhado
R$ 1.621,00
Valor Liquidado
R$ 1.621,00
Valor Pago
R$ 1.539,95
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.878.133-**
Nome do Ordenador
JUAN VICTOR DA SILVA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA RESPONSÁVEL TÉCNICA (RT) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO O ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 012/2026.
Dados do Credor
Nome do Credor
ALICIA REBECA SILVA SOARES
CPF/CNPJ
***893963**
Endereço
JOÃO SIQUEIRA PAES, SN, CENTRO, CEP:64410-000
Cidade
Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Não se aplica
Função
Saúde
Subfunção
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Ação
Manutenção do SAMU
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
1
24/02/2026
0000971/2026
1
26
1.621,00
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
1
26/02/2026
1.539,95
Detalhes do Processo
×
Retenções
×
Carregando...
×