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Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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XLS
Número da nota de Empenho
203033
Data de emissão
03/02/2026
Valor Empenhado
R$ 1.401,72
Valor Liquidado
R$ 1.401,72
Valor Pago
R$ 1.331,63
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.878.133-**
Nome do Ordenador
JUAN VICTOR DA SILVA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DO COMPLEMENTO DA REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2026 PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JURANDIR MENDES DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 077/2026, COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2022, E EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 1.135/2023 E A LEI MUNICIPAL Nº 709 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.
Dados do Credor
Nome do Credor
ADIONES BERTOLDO MIRANDA
CPF/CNPJ
***055813**
Endereço
LAMINHA, CHAPADINHA, SN, ZONA RURAL, CEP:64410-000
Cidade
Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Unidade Mista de Saúde Jurandir Mendes
Fonte de recurso
Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais Para Profissionais da Enfermagem.
Código da Aplicação
Não se aplica
Função
Saúde
Subfunção
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Ação
Manutenção das Atividades do Hospital Jurandir Mendes
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
1
06/02/2026
0000580/2026
1
2
1.401,72
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
1
09/02/2026
1.331,63
Detalhes do Processo
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Retenções
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