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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho608017
Data de emissão08/06/2026
Valor EmpenhadoR$ 1.590,02
Valor LiquidadoR$ 1.590,02
Valor PagoR$ 1.590,02
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitaçãoPregão Eletrônico
CPF do Ordenador***.878.133-**
Nome do OrdenadorJUAN VICTOR DA SILVA
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO USO CONTÍNUO E ROTINEIRO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, CONFORME O CONTRATO Nº 011/2026 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2026.
Dados do Credor
Nome do CredorINOVAR SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ***998150001**
EndereçoJORNALISTA EDUARDO FERRAZ, 29, PEDRA MIUDA, CEP:64036-800
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Saúde
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da AplicaçãoNão se aplica
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoManutenção do SAMU
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 12/06/2026 0004098/2026 1 301 1.590,02 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 12/06/2026 1.590,02