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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho622004
Data de emissão22/06/2026
Valor EmpenhadoR$ 1.012,99
Valor LiquidadoR$ 1.012,99
Valor PagoR$ 970,46
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitaçãoConcorrência
CPF do Ordenador***.144.153-**
Nome do OrdenadorROSALINA FERREIRA FREITAS DE CARVALHO
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL NO CAMPINHO DE FUTEBOL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 040/2025 DECORRENTE DA ADESÃO Nº 002/2025 À CONCORRÊNCIA SRP Nº 002/2023.
Dados do Credor
Nome do CredorLGF CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ***198680001**
EndereçoAVIADOR IRAPUAN ROCHA, 1889, FÁTIMA, CEP:64049-516
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Assistência Social
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da AplicaçãoNão se aplica
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoServiços Socioassistenciais
ProgramaProteção Social
AçãoBloco da Proteção Social Básica (CRAS-PAIF-SCFV)
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 24/06/2026 0004558/2026 1 501 1.012,99
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 24/06/2026 970,46