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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho625003
Data de emissão25/06/2026
Valor EmpenhadoR$ 84,00
Valor LiquidadoR$ 84,00
Valor PagoR$ 84,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitaçãoPregão Eletrônico
CPF do Ordenador***.878.133-**
Nome do OrdenadorJUAN VICTOR DA SILVA
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS NO PROVIMENTO DE INTERNET, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME O CONTRATO Nº 061/2025 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025.
Dados do Credor
Nome do CredorALENCAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ***860890001**
EndereçoDO MERCADO, 180, CENTRO, CEP:64410-000
CidadeAngical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Saúde
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da AplicaçãoNão se aplica
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoManutenção do SAMU
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 30/06/2026 0004702/2026 1 1448 84,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 30/06/2026 84,00