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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 412001
Data de emissão 12/04/2021
Valor 7.660,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.777.428-**
Nome do OrdenadorGENESDEAN ALVES LIMA
Dados do Credor
Nome do Credor ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
CPF/CNPJ ***711230001**
Endereço BR 343, 301, COMPASA, CEP:64460-000
Cidade Agua Branca/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico
Função Urbanismo
Subfunção Infra-estrutura Urbana
Programa AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material Para Manutenção De Veículos
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PNEUS E CÂMARAS DE AR), PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
13/04/2021 0001013/2021 1 001.298 7.660,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
13/04/2021 7.660,00