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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 422001
Data de emissão 22/04/2024
Valor 746,50
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador ***.431.483-**
Nome do OrdenadorBARONE SOARES FREITAS
Dados do Credor
Nome do Credor EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME
CPF/CNPJ ***583850001**
Endereço NOSSA SENHORA DE LOURDES, 677, VERMELHA, CEP:64000-000
Cidade Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Secretaria Municipal de Gestão, Administração, Planejamento e Finanças
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa Gestão Administrativa
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material De Expediente
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Outros Recursos Não Vinculados
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CARIMBOS, CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E ENVELOPES OFÍCIO COLORIDO), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, CONFORME O CONTRATO Nº 072/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
23/04/2024 0002274/2024 1 4106 746,50 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
24/04/2024 746,50