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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 422007
Data de emissão 22/04/2024
Valor 800,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador ***.878.133-**
Nome do OrdenadorJUAN VICTOR DA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME
CPF/CNPJ ***583850001**
Endereço NOSSA SENHORA DE LOURDES, 677, VERMELHA, CEP:64000-000
Cidade Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Fundo Municipal de Saúde
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material De Expediente
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARTÕES GESTANTE), A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, CONFORME O CONTRATO Nº 072/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
23/04/2024 0002271/2024 1 4110 800,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
24/04/2024 800,00